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Le modèle 'Factures à établir ou à recevoir / Notes de crédit à établir ou à recevoir' vous permet d'enregistrer les coûts et les revenus pour lesquels la facture ou la note de crédit n'a pas encore été reçue ou envoyée. Vous pouvez facilement détailler les données, ajouter des pièces jointes et des commentaires. Cela garantit un aperçu clair et un traitement correct de vos données financières.
Table des matières
Factures à établir ou à recevoir / Notes de crédit à établir ou à recevoir
Pour le modèle de compte 'Factures à établir ou à recevoir / Notes de crédit à établir ou à recevoir', nous avons permis l'application de votre propre plage pour ces comptes de régularisation.
Par défaut, Silverfin les attribue comme suit :
- Factures à établir pour les clients : de 404000 à 404099
- Notes de crédit à recevoir des fournisseurs : de 404100 à 404199
- Factures à recevoir des fournisseurs : de 444000 à 444099
- Notes de crédit à établir pour les clients : de 444100 à 444199
En fonction de ces plages, "Client" ou "Fournisseur" apparaît dans le titre :

Configuration
Cependant, vous pouvez ajuster ces plages à votre propre numérotation en suivant les étapes ci-dessous :
- Pour ce faire, allez au niveau du bureau dans Modèles > Modèlesdecomptes > Factures à établir ou à recevoir - Notes de crédit à établir ou à recevoir.

- Faites défiler jusqu'au panneau de configuration en bas et ajoutez la configuration ci-dessous en copiant et collant :
{% assign invoices_to_be_issued = "" %}
{% assign credit_notes_to_receive = "" %}
{% assign invoices_to_receive = "" %}
{% assign credit_notes_to_be_issued = "" %} - Remplacez les " " par les plages souhaitées. Gardez cependant à l'esprit que ces variables ne prennent en compte que les quatre premiers chiffres du numéro de compte, donc une configuration possible pourrait être:
{% assign invoices_to_be_issued = 4041 %}
{% assign credit_notes_to_receive = 4045 %}
{% assign invoices_to_receive = 4441 %}
{% assign credit_notes_to_be_issued = 4445 %}
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